政府信息公开


索引号: JS101-20210719-122644 发布机构: 津市市财政局
发文日期: 2021-07-19 主题分类: 部门财政预决算
关键词:

2020年度津市市建设工程质量安全监督管理站部门决算公开说明

来源:财政局 发布时间:2021-07-19 08:44:49 【字体:

2020津市市建设工程质量安全监督管理站部门公开

 

第一部分 津市市建设工程质量安全监督管理站部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 津市市建设工程质量安全监督管理站

部门概况

 

一、部门职责

(一)负责全市建设工程项目质量和施工安全监督;

(二)负责建筑工地食品安全卫生、建筑工地消防安全; 

(三)负责建筑工地流动人品管理; 

(四)负责监督工程项目竣工验收工作;

(五)负责全市建筑工程质量投诉处理工作; 

(六)参与建筑安全生产事故的查处工作;

(七) 负责建筑材料检测工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市建设工程质量安全监督管理站单位内设机构包括:办公室、政工室、财务室、监督室、材料室、党务办公室。

(二)决算单位构成。津市市建设工程质量安全监督管理站单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:津市市建设工程质量安全监督管理站单位本级,无下属单位或机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分2020部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


 


部门收支决算总表

部门:津市市建设工程质量安全监督管理站                                                                                       单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

213.9 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、城乡社区支出

20

213.9 


8



21


本年收入合计

9

213.9 

本年支出合计

22

 213.9

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


年初结转和结余

11


年末结转和结余

24



12



25


总计

13

213.9 

总计

26

 213.9

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门: 津市市建设工程质量安全监督管理站    单位公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

213.9 

213.9 






 212

 城乡社区支出

213.9 

213.9 






 21201

 城乡社区管理事务

213.9 

213.9 






 2120101

 行政运行

213.9 

213.9 

































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

部门支出决算表

部门:津市市建设工程质量安全监督管理站     单位公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

213.9 

213.9 





 212

 城乡社区支出

213.9 

213.9 





 21201

 城乡社区管理事务

213.9 

213.9 





 2120101

 行政运行

213.9 

213.9 





























注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:津市市建设工程质量安全监督管理站     单位 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

213.9 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、城乡社区支出

21

213.9 

213.9 



8



22




本年收入合计

9

213.9 

本年支出合计

23

213.9 

213.9 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

213.9 

总计

28

 213.9

213.9 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:津市市建设工程质量安全监督管理站       单位公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

213.9 

213.9 


 212

 城乡社区支出

213.9

213.9


 21201

 城乡社区管理事务

213.9

213.9


 2120101

 行政运行

213.9

213.9

















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市建设工程质量安全监督管理站         公开06                                                                          单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 180.4

302

商品和服务支出

 33.5

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

 56

30201

办公费

 1.58

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

 15

30202

印刷费

 5.28

30702

国外债务付息


30103

奖金

 15

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

 0.41

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险费

 37.8

30206

电费

 2.68

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

 6

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

 13.6

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

 2

30211

差旅费

 1.26

31008

物资储备


30113

住房公积金

 35

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

 0.63

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

 0.44

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

  福利费

 13.52

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39999

  其他支出


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用








30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 7.70




人员经费合计

 180.4

公用经费合计

33.5

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市建设工程质量安全监督管理站       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7

 0

 0

 0

 0

 7

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:津市市建设工程质量安全监督管理站     公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:津市市建设工程质量安全监督管理站                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计427.8万元。与2019年相比,增加52.36万元,增长13.95%,主要是因为建安工作量的增加和人员经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计213.9万元,其中:财政拨款收入213.9万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计213.9万元,其中:基本支出213.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计427.8万元,与2019年相比,增加52.36万元,增长13.95%,主要是因为建安工作量的增加和人员经费支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出213.9万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加26.18万元,增长13.95%,主要是因为建安工作量的增加和人员经费支出的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出213.9万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出213.9万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为360.69万元,支出决算数为213.9万元,完成年初预算的59.3%,其中:

1城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为360.69万元,支出决算为213.9万元,完成年初预算的59.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:积极响应国家的号召,严格控制公用经费的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出213.9万元,其中:人员经费180.4万元,占基本支出的84.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费33.5万元,占基本支出的15.66%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为  0 万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%预算数与决算数持平。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是2020年度无因公出国(境)费支出,与上年相比持平无增减,减少(增加)0万元,减少(增长)0%减少(增长)的主要原因是2020年度无因公出国(境)费支出

公务接待费支出预算7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是2020年度无公务接待费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本单位无公务用车辆,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本单位无公务用车辆

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占 0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占 0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

本单位2020年度无因公出国(境)费支出 。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组 0  个、来宾 0  人次,主要是严格控制三公经费的支出。本单位2020年度无公务接待费支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元, 单位本级  单位二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,因本单位无公务用车辆,所以本单位没有公务用车运行维护费,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

2020年本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出  

 

、关于2020年度预算绩效情况说明

 

1)部门整体收支情况

  2020年总收入213.9万元,其中一般公共预算财政拨款收入213.9万元。支出总计213.9万元,其中基本支出
213.9万元。基本支出主要包括:工资福利支出180.4万元、商品和服务支出33.5万元。
   (2)整体支出绩效目标。
           1. 贯彻执行中央、省关于城市建设工程质量安全监督管理的方针政策和法律法规,服务人民群众为宗旨,紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作,全面做好各项工作。

           2. 拟定我市建设工程质量安全监督管理行业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和规范性文件,以保障我市建设工程项目的质量安全。

3.加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金,从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责,严格把关,确保项目资金的全面落实到实处。

4.全力推进宣传工作,改革和建设工程发展,创造建设工程质量安全监督管理新辉煌,推进我市建设工程发展做出积极贡献。

5.加强了任务分工与考核,做到人人有事做,人人有责任,人人有目标;责任分工强。

6.创新管理模式,对全市建设工程的安全质量和检测进行分组监督检测,提高全市建设项目的质量和安全。给全市人民群众一个安居乐业的工作和生活环境。


   (3)绩效目标完成情况。
2020津市市建设工程质量安全监督管理站单位整体绩效目标实现全覆盖,为全面推进预算绩效管理,规范预算资金使用情况,我单位成立了预算绩效管理小组,明确分工,制定方案,实行专人专账管理、责任目标管理、全程接受监督检查。2020年按照预算绩效管理要求开展了部门预算整体绩效评价,均按计划完成了各项工作。完善城市综合竞争力、创造良好城市建设环境、促进文明建设、提升市民幸福指数,优化城市基础设施环境,提升优质服务,持续不断促进社会发展的需求。2020年本单位整体绩效目标涉及一般公共预算拨款213.9万元,主要为:212城乡社区支出213.9万元,          其中:2120101行政运行213.9万元。   

      4)部门整体支出情况分析 
财政拨款总支出213.9万元,比上年增长26.18万元,增长13.95%,其中一般公共预算财政拨款支出213.9万元。

 

 

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出33.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少52.82万元,降低61.2%。主要原因是:严格控制三公经费和日常运行费用的支出。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0,开支0万元,人数0

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,我单位无公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分    附件

2020年度津市市建设工程质量安全监督管理站

部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况
(一)机构、人员构成
      津市市建设工程质量安全监督管理站单位内设股室6个,即办公室、政工室、财务室、监督室、材料室、党务办公室。无下属单位或机构。单位实有人数17人,全部为事业编制,退休人员9人。

(二)单位主要职责
1、负责全市建设工程项目质量和施工安全监督;

2、负责建筑工地食品安全卫生、建筑工地消防安全; 

3、负责建筑工地流动人品管理; 

4、负责监督工程项目竣工验收工作;

5、负责全市建筑工程质量投诉处理工作; 

6、参与建筑安全生产事故的查处工作;

7、负责建筑材料检测工作

 

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

津市市建设工程质量安全监督管理站2020年所有收入、支出均纳入整体支出绩效。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括保障单位基本运行的经费,部门预决算公开经费;主要涉及城乡社区支出。

    津市市建设工程质量安全监督管理站2020年部门整体支出213.9万元。其中基本支出213.9万元。

(二)部门预算收支决算情况

1.收入决算。2020年度总收入213.9万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。2019年相比,增加26.18万元,比上年增长13.95%,年度总收入增长原因是由于建安工作量的增加,导致年度总收入增长; 

 

2.支出决算。2020年度总支出213.9万元,与2019年相比,增加26.18万元,比上年增长13.95%,年度总支出增长的原因是人员经费支出的增加,导致年度总支出增加。

其中基本支出213.9万元,主要包括城乡社区支出213.9万元。

(三) “三公经费支出使用和管理情况

2020年三公经费支出0万元,与上年相比持平,其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出没有发生额,与上年持平;公务接待费支出没有发生额,与上年持平。我单位在三公经费的支出中严格执行市委市政府管理规定,严格控制把关。我单位无公务用车辆。

 

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

    1. 贯彻执行中央、省关于城市建设工程质量安全监督管理的方针政策和法律法规,服务人民群众为宗旨,紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作,全面做好各项工作。

     2. 拟定我市建设工程质量安全监督管理行业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和规范性文件,以保障我市建设工程项目的质量安全。

3.加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金,从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责,严格把关,确保项目资金的全面落实到实处。

4.全力推进宣传工作,改革和建设工程发展,创造建设工程质量安全监督管理新辉煌,推进我市建设工程发展做出积极贡献。

(二)2020年度部门绩效目标

1. 贯彻执行中央、省关于城市建设工程质量安全监督管理的方针政策和法律法规,服务人民群众为宗旨,紧紧围绕党代会精神实质以及市委市政府中心工作,全面做好各项工作。

     2. 拟定我市建设工程质量安全监督管理行业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划和规范性文件,以保障我市建设工程项目的质量安全。

3.加大对项目资金的管理和监督力度。将严格按照规定管理好项目资金,从项目的申报、立项、评审、实施及验收都有专人负责,严格把关,确保项目资金的全面落实到实处。

4.全力推进宣传工作,改革和建设工程发展,创造建设工程质量安全监督管理新辉煌,推进我市建设工程发展做出积极贡献。

5.加强了任务分工与考核,做到人人有事做,人人有责任,人人有目标;责任分工强。

6.创新管理模式,对全市建设工程的安全质量和检测进行分组监督检测,提高全市建设项目的质量和安全。给全市人民群众一个安居乐业的工作和生活环境。

四、绩效评价工作情况

我单位专门成立由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组,制定方案,开展绩效评价工作。严格财政资金的审批拨付程序,未发现违法违规使用财政资金的现象。

五、综合评价结果

根据整体支出及项目支出的实际情况,2020年,我单位克服各种困难,始终坚持建设工程的质量安全监督发展、以人民群众安居乐业的工作和生活环境为重点,做好各项建设工程质量安全监督管理工作,确保单位大局稳定,全面完成了各项目标任务。

六、部门整体支出绩效情况

(一)规范行政程序、简化办事流程。

今年以来,我站对建设工程质量安全监督手续实行“一次办结”,大大缩短了办事流程简化了工作程序,为服务对象节省了时间提高了效率,目前我市范围内已通过“一次办结”办理质量安全监督手续86项,通过实施“放管服”改革积极顺应我市经济社会快速发展的需要。在简化流程的同时,通过规范程序,依法依规地对建筑工程开工前的安全生产进行严格审核,严把工程质量安全入口,全年累计办理质量安全监督手续86项。

(二)突出行为监管,强化隐患整改。

2020年重点突出质量安全标准化工地考评工作,严格考评检查标准,落实企业主体责任,督促参建各方切实履职,消除工程质量安全隐患。结合汛期、高温、低温冰冻等季节特点和特护期安全生产工作要求,采用短信预警、电话等多种方式,督促各参建单位有针对性地落实应急及防范措施,确保施工安全。同时进一步完善“差别化”监管制度,以质安巡察为主要手段、以行政执法为基本特征,加强施工现场钢管、扣件、支模架、脚手架专项整治力度,规范施工现场围挡、扬尘和在噪音治理,积极防治建筑施工工地扬尘、噪音污染。将“绿色施工”与“文明工地”、“平安工地”和质量安全标准化工地创建活动相结合,引导企业规范现场管理、推进施工技术进步,实现工程质量安全管理长效自控。

(三)开展专项整治,严控保障工程。

一是配合市住建局开展了安全大检查、“打非治违百日行动”等专项整治活动。

二是开展了建筑起重机械专项检查。

三是开展了预拌混凝土质量专项整治。

四是规范了地基基础和主体结构检测市场。

五是严控保障性住房和政策性建设工程的质量安全。

根据中央、省、市“打赢蓝天保卫战”和创建全国文明城市、创建国家生态园林城市的部署,我站认真贯彻落实省、市、局各级文件精神,结合实际,全力开展了全国卫生城市的创建工作。

一是宣传发动和督查整改并举,合力推进创建工作。印发了《关于进一步加强建筑工地文明施工和创建工作的通知》、《关于加强市城区在建工地创建工作的通知》等多个文件,同时向市城区在建工地发放创文宣传资料300余份,指导部署全市在建工地有序开展文明创建工作。让建筑项目责任主体以及一线施工人员详细的、多渠道的了解创建工作,认识创建工作的重要性和必要性,通力配合执行创建的具体要求和规定。

二是重视“数字城管”辅助作用,提高回复办结率。我站遵照工作部署,督促全市在建项目参建各方责任主体和施工作业人员遵照标准化要求操作,从源头减少污染,变整治为预防,变被动为主动。对城区内主要在建工地、棚户区改造进行了联合督查,及时查处各类违规行为,有力地解决了建设工地、棚户区改造项目的扬尘防治和文明施工问题。

、存在的主要问题

2020年我单位整体支出上主要存在的问题是单位基本支出存在缺口问题,有部分政府奖励性资金及退休人员费用因财政预算不足,需单位自筹资金,因而造成了业务工作经费贴补基本支出的情况出现。专业岗位人员配备不足;信息系统控制方面技术力量跟不上,人才严重不足。

、改进措施和有关建议

(一)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

(二)完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(三)加强政府会计制度的学习培训

加强政府会计制度的学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。


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