政府信息公开

津市市委宣传部2018年部门预算公开

2018-02-06 09:35
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津市市委宣传部2018年部门公开说明

 

一、部门职能职责

市委宣传部是市委主管意识形态工作的综合职能部门,下设市文化产业发展办公室、市互联网络新闻宣传管理办公室两个二级机构。主要职能职责:

    1.根据省委宣传部、常德市委宣传部和市委的部署,制订全市宣传思想工作的规划和措施,协调全市宣传文化系统各单位之间的关系;

   2.负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论辅导和考核考试工作,抓好市、局级中心组学习;配合市委组织部做好党员的培训和教育工作;

   3.负责引导社会舆论,指导、协调全市新闻单位工作;

   4.负责组织、协调、管理涉外宣传活动,做好相关新闻单位和记者的接待和采访联系工作,规划、审定、管理对外宣传品的制作和发送;

   5.负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;指导和协调对外文化交流的工作;

   6.归口管理、统筹协调全市互联网的新闻宣传工作;

   7.负责指导精神文明产品的生产和文化市场的管理工作;

   8.负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动;

   9.配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展;

   10.配合市委、市政府的中心工作,组织开展全市性的社会宣传活动;

   11.受市委委托,协同市委组织部管理市直宣传系统市委管理的干部;指导本系统党建、纪检监察、思想政治工作、干部培训工作和知识分子工作;负责全市新闻系列和企事业政工干部职称评定的有关工作;

12.负责对全市文化产业发展工作进行规划、指导、协调;

   13.负责指导、协调网络文化建设和管理;负责网络舆情监控、收集、研判、处置、正面引导工作;负责全市互联网新闻宣传突发事件的管理、协调、处置和服务工作。

14.承办市委交办的其他中心工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

我单位内设科室5个,所属事业单位2个,全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、文明办、新闻室、宣传文艺室、理教室。所属事业单位分别是津市市文化产业发展办公室、津市市政互联网络新闻宣传管理办公室。

三、部门收支总体情况

按综合预算的原则,市财政局2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款、常规性追加补助、纳入预算管理的非税收入拨款补助等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括国库集中支付信息系统运行维护、政府债务管理、部门预决算公开经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市财政局2018年收支总预算274.48万元。

(一)收入预算,2018年年初预算数274.48万元,其中:经费拨款209.48万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元,国有资源有偿使用收入0万元。2018年收入预算较去年增加47万元,主要是经费拨款增加60万元。

(二)支出预算,2018年年初预算数274.48万元,其中,一般公共服务242.64万元,社会保障和就业19.14万元,医疗卫生与计划生育4.62万元等。支出较去年增加47万元,主要是基本支出增加32.82万元,其中人员经费增加41.33万元,专项增加60万元。

2018年一般公共预算拨款收入274.48万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为134.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年年初预算数为153万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:业务工作专项支出153万元,其中:(一)经费拨款88万(意识形态导向基金10万、理教专项2万、新闻外宣5万、常委工作经费10万、记者站1万、对外宣传及手机报20万、党报党刊手机报发行10万、舆情监控处置10万、书香满津城(含读书班)20万);(二)常规性经费追加拨款65万(市委中心组学习10万、干部理论读本补助15万、省级文明城市测评20万、党报党刊手机报发行20万)。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年5个内设科室以及2个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款274.48万元,比2017年预算增加47万元,上升20%。主要是基本支出增加32.82万元(其中工资福利支出增加41.33万元,对个人和家庭的补助增加1.97万元。二是专项增加60万元

2三公经费预算

2018三公经费预算数为19万元,其中,公务接待费11万元,公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2018三公经费预算与2017年相比未增加。

3、政府采购情况

2018年我部政府采购预算总额42万元,其中,其中,政府采购货物预算20万元,政府采购工程类预算7万元,政府采购服务类预算15万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,有公务用车1台。

5.绩效目标设置情况。委宣传部2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款274.48万元。

五、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:http://www.changde.gov.cn/module/jslib/icons/excel.png2018年部门预算公开表.xls 

201804201107403058.xls


 


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