一、单位概况
(一)部门职能职责
汪家桥街道办事处负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导;负责街道的思想政治工作和精神文明建设;负责街道社会治安综合治理工作;负责街道党风廉政建设;负责街道干部工作;负责社区基层党组织和街道机关支部的建设;负责对社区工青妇群众组织的领导;负责街道党的统战工作;负责社区和机关党员教育管理工作;负责街道武装部工作及完成市委交办的其他工作任务。
(二)部门决算单位构成
汪家桥街道办事处为独立核算的行政(事业)单位,属一级预算单位。根据编委核定,我街道下设党政综合办公室、经济发展和农村经营管理办公室、社会管理综治维稳办公室、计划生育办公室、财政所、民政劳动保障站、文化站、社区服务中心。
二、汪家桥街道办事处2017年部门决算表格
(公开表格附后)
三、汪家桥街道办事处2017年部门决算情况说明
(一)关于汪家桥街道2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入830.66万元,比上年增加27%。总支出825.65万元,比上年增加30%。
(二)关于汪家桥街道办事处2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入807.01万元。其中公共预算财政拨款收入807.01万元,占总收入的100%。
(三)关于汪家桥街道办事处2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出825.65万元。一般公共预算财政拨款支出825.65万元,占本年支出的100%。
(四)关于汪家桥街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入807.01万元,比上年增加23%。财政拨款总支出825.65万元,比上年增加30%。
(五)关于汪家桥街道办事处2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出825.65万元,比上年增加30%。
2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出551.2万元,占本年财政拨款支出的67%;文化体育与传媒支出45.5万元,占本年财政拨款支出的6%;社会保障和就业支出35.27万元,占本年财政拨款支出的4%;城乡社区支出31.64万元,占本年财政拨款支出的3%;农林水支出162.04万元,占本年财政拨款支出的20%;
3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数825.65万元,比年初预算2187.61万元减少165%。其中基本支出决算数562.86万元,比年初预算542.61万元增长4%;项目支出决算数262.8万元,比年初预算1560万元减少494%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:项目支出减少。
(六)关于汪家桥街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出562.85万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的68%。其中人员经费354.81万元,占基本支出的63%;日常公用经费208.04万元,占基本支出的37%。
(七)关于汪家桥街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出9.5万元,比年初预算10万元下降5.26%,比上年10万元下降5%。其中:公务接待费支出9.5万元,比年初预算10万元减少5%,比上年10万元5%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是公务接待减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费及运行维护支出。全年公务接待158批次,1266人次。
(八)关于汪家桥街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我单位2017年无政府性基金预算收入支出。
(九)其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费208.04万元,比上年166.09万元增加25.26%。上升较大的主要原因有:西河街棚改办公经费增加.。
2.政府采购支出情况。2017年度我单位政府采购支出总额2041.46万元,其中政府采购货物支出374.51万元、工程支出1649.15万元、服务支出17.8万元。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。