一、单位概况
(一)部门职能职责
主要职能是促进科学技术普及,为经济社会发展服务,为提高全民科学素质服务,为科技工作者服务,加强科协团体自身建设。
(二)部门决算单位构成
科协为独立核算的行政单位,属一级预算单位。根据编委核定,我单位设3个办公室,不含下属单位或机构。
二、科协单位2017年部门决算表格
(公开表格附后)
三、科协单位2017年部门决算情况说明
(一)关于科协单位2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入91.7万元,比上年增长47.93%。总支出91.7万元,比上年增长47.93%。
(二)关于科协单位2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入91.7万元。其中公共预算财政拨款收入万元,占总收入的100%;其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%。
(三)关于科协单位2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出91.7万元。一般公共预算财政拨款支出91.7万元,占本年支出的100%。
(四)关于科协单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入91.7万元,比上年增长47.93%,其中一般公共预算财政拨款收入91.7万元。财政拨款总支出91.7万元,比上年增长47.93%,其中一般公共预算财政拨款支出91.7万元。
(五)关于科协单位2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出91.7万元,比上年增长47.93%。
2.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出56.29万元,占本年财政拨款支出的61.38%;;社会保障和就业支出4.66万元,占本年财政拨款支出的5.08%;科学技术支出29.07万元,占本年财政拨款支出的31.7%;住房保障支出1.68万元,占本年财政拨款支出的1.83%。
3.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数91.7万元,比年初预算102万元减少10%。其中基本支出决算数91.7万元,比年初预算102万元减少10%。与年初预算安排差异较大的主要原因是:退休人员的津补贴改由社保发放。
(六)关于科协单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出52.94万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的57.7%。其中人员经费38.76万元,占基本支出的42.3%。
(七)关于科协单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出1万元,比年初预算1万元下降0%,比上年0.89万元增长12%。其中:因公出国(境)支出没有发生额,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算0万元下降0%,比上年0万元下降0%;公务接待费支出1万元,与年初预算1万元持平,比上年0.89万元增长12%。“三公”经费中公务接待费略有上升的主要原因是科普活动增加。无公务用车购置及运行维护费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出。
(八)关于科协单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
1.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2017年无政府性基金预算收入支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
(九)其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费91.7万元,比上年63.34万元47.93%。上升较大的主要原因有:科普活动的增加,提前退休人员工资的调整.。(见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)
2.政府采购支出情况。2017年度我局政府采购支出总额0万元。
3.国有资产占用情况。截止2017年12月31日,我局共有车辆0辆。
4.预算绩效情况的说明。
1、编印科普内刊《兰津科苑》3期。
2、参加常德市自然科学论文评选,选送的张恢平论文《蜜蜂转地饲养应注意的有关事项》获一等奖,徐新平论文《调气润肠汤在治疗慢性功能性便秘的效果分析》获三等奖。开展评选表彰“科普示范基地”、“科普示范社区”、“科普示范协会”、“科技示范户”和“农村科普带头人”活动,对各镇、街道对照标准和条件培植、申报,市科协深入各镇、街道,对以上项目考察、检查、考核、验收、储存,年底发文命名。柏枝林社区、荷花社区被评为“全省科普示范社区”。彭宏福被评为常德市级“科普带头人”,灯塔社区被评为常德市级科普示范社区。
3、成立“雅韵科普艺术团”,常年在社区、镇、企业演出。
4、举办全市首个“科技工作者日”书画展。
5、举办第二届“财税杯”青少年科技创新大赛。并有4件作品入围常德市。
6、科协为教育扶贫基金会捐款5000元。为贫困村药山镇杨坝垱村捐款1万,节假日慰问贫困户花2000元。
7、举办了“中国流动科技馆湖南省常德市巡展津市站”大型活动。
四、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费