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津市市金融办2019年部门预算编制说明

2019-04-08 09:05 信息来源:金融办
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第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

职能职责

 贯彻执行中央、省、常德市有关金融工作的方针政策和法律法规,拟定全市金融业发展战略和中长期规划;负责联系驻津金融管理部门和金融机构,依法承担金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作;负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调,完善金融服务体系;协调有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作,推进改善金融生态环境;推进多层次资本市场建设与发展;指导和推进企业改制上市等直接融资工作;指导协调上市公司资产重组及兼并收购;指导协调发行地方政府债券等工作。

)机构设置

根据上述职责,市金融办仅金融办一个办公室。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 10  万元,其中,一般公共预算拨款  10 万元,政府性基金预算拨款 0  万元,国有资本经营预算拨款  0 万元,纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加(减少) 0  万元。

(二)支出预算:2019年本部门支出预算  10 万元,其中,一般公共服务 10  万元,公共安全  0 万元,教育0   万元,科学技术 0  万元,支出较去年增加(减少) 0  万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算10万元,其中,一般公共服务支出10万元,占100 %;公共安全支出  0 万元,占0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数10万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其中事业运行经费10万元,主要用于金融办日常工作及防范打击非法集资宣传活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算 0  万元,其中,科学技术支出  0 万元,占  0  %;文化旅游体育与传媒支出   万元,占 0   %

本单位无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级、……等   家行政事业单位的机关运行经费 0 万元,比上年预算减少(增加或持平) 0 万元,下降(上升) 0 %

(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0.5  万元,其中,公务接待费  0.5 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费    万元,公务用车运行费  0  万元),因公出国(境)费  0  万元。2019“三公”经费预算较2020年持平。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算  0 万元,拟召开  0 会议,人数 0  人,内容为……;培训费预算 0  万元,拟开展 0  培训,人数 0  人,内容为 0  ;拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算  0 万元;工程类采购预算   万元;服务类采购预算  0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备0   台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  10 万元,其中,基本支出  10 万元(含项目支持)具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2019年部门预算表

金融办19预算表.XLS



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