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2019年度交通运输局部门决算

2020-07-10 10:30 信息来源:财政局
字号:【

2019年度交通运输局部门决算

 

 


目录

第一部分津市市交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

津市市交通运输局  单位概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。

组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。

承担全市道路、水路运输市场监管责任。

承担全市水上交通安全监管责任。

负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见,按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。津市市交通运输局内设机构包括:下设办公室4个,所属事业单位4个,全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室室分别是综合办公室(法制办)、财务股、计划基建股、运输与安全科技股等职能科室, 所属事业单位分别是下辖县乡公路管理处(该单位已撤销人员合并到运管处)、道路运输管理处、海事处(港航管理处已合并到海事处)、交通建设质量安全监督管理所、治超站共4家事业单位。

(二)决算单位构成。津市市交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:交通运输局本级以及治超站。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:津市市交通运输局单位                                                                                             01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    


1

    


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3522.39 

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、交通运输支出

20

5831.73 


8



21


本年收入合计

9

3522.39 

本年支出合计

22

 5831.73

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11

2379.67 

                年末结转和结余

24

 70.33


12



25


总计

13

5902.06 

总计

26

 5902.06

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门: 津市市交通运输局                                                                                                      公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,522.39

3,522.39






201

一般公共服务支出

1.30

1.30






20110

人力资源事务

1.30

1.30






2011008

  引进人才费用

1.30

1.30






212

城乡社区支出

3.00

3.00






21299

其他城乡社区支出

3.00

3.00






2129901

  其他城乡社区支出

3.00

3.00






213

农林水支出

1,300.00

1,300.00






21301

农业

1,300.00

1,300.00






2130142

  农村道路建设

1,300.00

1,300.00






214

交通运输支出

2,218.09

2,218.09






21401

公路水路运输

1,497.82

1,497.82






2140101

  行政运行

1.82

1.82






2140104

  公路建设

899.00

899.00






2140110

  公路和运输安全

177.00

177.00






2140109

  其他公路水路运输支出

420.00

420.00






21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

340.26

340.26






2140401

  对城市公交的补贴

104.26

104.26






2140402

  对农村道路客运的补贴

90.00

90.00






2140403

  对出租车的补贴

146.00

146.00






21499

其他交通运输支出

380.00

380.00






2149999

  其他交通运输支出

380.00

380.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

部门:   津市市交通运输单位                                                                                                        公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,831.73

3,578.50

2,253.23




201

一般公共服务支出

1.30

1.30





20110

人力资源事务

1.30

1.30





2011008

  引进人才费用

1.30

1.30





212

城乡社区支出

184.00

184.00





21299

其他城乡社区支出

184.00

184.00





2129901

  其他城乡社区支出

184.00

184.00





213

农林水支出

1,304.37


1,304.37




21301

农业

1,304.37


1,304.37




2130142

  农村道路建设

1,300.00


1,300.00




2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

4.37


4.37




214

交通运输支出

4,342.06

3,393.20

948.85




21401

公路水路运输

2,992.20

2,982.20

10.00




2140101

  行政运行

133.45

133.45





2140102

  一般行政管理事务

10.00


10.00




2140104

  公路建设

1,643.90

1,643.90





2140109

  交通运输信息化建设

65.00

65.00





2140110

  公路和运输安全

223.00

223.00





2140112

  公路运输管理

50.00

50.00





2140123

  航道维护

8.00

8.00





2140199

  其他公路水路运输支出

858.85

858.85





21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

938.85


938.85




2140401

  对城市公交的补贴

643.32


643.32




2140402

  对农村道路客运的补贴

144.56


144.56




2140403

  对出租车的补贴

146.00


146.00




2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

5.00


5.00




21406

车辆购置税支出

31.00

31.00





2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

31.00

31.00





21499

其他交通运输支出

380.00

380.00





2149999

  其他交通运输支出

380.00

380.00













注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:津市市交通运输局 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3522.39 

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、交通运输支出

21

5831.73 

 5831.73



8



22




本年收入合计

9

3522.39 

本年支出合计

23




年初财政拨款结转和结余

10

2379.67 

年末财政拨款结转和结余

24

 70.33

 70.33


一、一般公共预算财政拨款

11

2379.67 


25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

5902.06 

总计

28

5902.06 

5902.06 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:津市市交通运输局                                                                                                        公开05

                                                                                                                                  单位:万

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,831.73

3,578.50

2,253.23

201

一般公共服务支出

1.30

1.30


20110

人力资源事务

1.30

1.30


2011008

  引进人才费用

1.30

1.30


212

城乡社区支出

184.00

184.00


21299

其他城乡社区支出

184.00

184.00


2129901

  其他城乡社区支出

184.00

184.00


213

农林水支出

1,304.37


1,304.37

21301

农业

1,304.37


1,304.37

2130142

  农村道路建设

1,300.00


1,300.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

4.37


4.37

214

交通运输支出

4,342.06

3,393.20

948.85

21401

公路水路运输

2,992.20

2,982.20

10.00

2140101

  行政运行

133.45

133.45


2140102

  一般行政管理事务

10.00


10.00

2140104

  公路建设

1,643.90

1,643.90


2140109

  交通运输信息化建设

65.00

65.00


2140110

  公路和运输安全

223.00

223.00


2140112

  公路运输管理

50.00

50.00


2140123

  航道维护

8.00

8.00


2140199

  其他公路水路运输支出

858.85

858.85


21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

938.85


938.85

2140401

  对城市公交的补贴

643.32


643.32

2140402

  对农村道路客运的补贴

144.54


144.54

2140403

  对出租车的补贴

146.00


146

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

5.00


5

21406

车辆购置税支出

31.00

31.00


2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

31.00

31.00


21499

其他交通运输支出

380.00

380.00


2149999

  其他交通运输支出

380.00

380.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:津市市交通运输局                                                                                                                   公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

432.63

302

商品和服务支出

108.29

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

88.27

30201

  办公费

13.28

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

52.70

30202

  印刷费

10.69

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

41.65

30203

  咨询费

2.20

310

资本性支出

 93.76

30106

  伙食补助费

53.08

30204

  手续费

1.39

31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

45.00

30205

  水费

1.30

31002

  办公设备购置

 9.19

30108

  机关事业单位基本养老保险费

28.20

30206

  电费

9.63

31003

  专用设备购置

 4.45

30109

  职业年金缴费

11.26

30207

  邮电费

5.15

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

12.86

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费

2.60

31007

  信息网络及软件购置更新

 65.00

30112

  其他社会保障缴费

7.38

30211

  差旅费

6.34

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

14.59

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

4.58

30213

  维修(护)费

2.39

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

73.06

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

13.86

30215

  会议费

2.00

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

2.50

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

3.86

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

0.40

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出

 15.12

30306

  救济费

4.85

30226

  劳务费

10.91

399

其他支出

2929.96

30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


39906

赠与


30308

  助学金

4.77

30228

  工会经费

5.63

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

2.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

4.80

39999

  其他支出

2929.96

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

3.84

30239

  其他交通费用

10.10







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

11.52




人员经费合计

446.49

公用经费合计

3132.01

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:津市市交通运输局                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 10

 0

10

 0

 5

 5

 8.66

 0

 8.66

 0

 4.8

 3.86

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:津市市交通运输局                                                                                                                 公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

 0

 0

 0

 0

















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3522.39万元,2018年相比,增加1688.4万元,增长92%,主要是因为年中追加了多个工程项目,2019年总计5831.73万元2018年相比,增加4846.69万元,增长493.23%,主要原因为2018年成品油在2019年支付,年中追加的多个工程项目结算评审形成了实际支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3522.39万元,其中:财政拨款收入3522.39万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5831.73万元,其中:基本支出3578.5万元,占61%;项目支出2253.23万元,占39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收3522.39万元、与2018年相比,增加1688.4万元,增长92%,主要是因为年中追加了多个工程项目,2019年总计5831.73万元2018年相比,增加4846.69万元,增长493.23%,主要原因为2018年成品油在2019年支付,年中追加的多个工程项目结算评审形成了实际支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5831.73万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加4846.69万元,增长493.23%,主要是因2018年成品油在2019年支付,年中追加的多个工程项目结算评审形成了实际支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5831.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.3万元,占0.02%;城乡社区(类)支出184万元,占3.2%;农林水(类)支出1304.37万元,占22.35%;交通运输(类)支出4342.06万元,占74.43%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2497.84万元,支出决算数为5831.73万元,完成年初预算的233.47%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。

年初预算为1.2万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的108.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该人员2018年12月补助在2019年支出。

2、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为184万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目工程支出。

3、农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项)。年初预算为1713万元,支出决算为1300万元,完成年初预算的76%,决算数于年初预算数的主要原因是:项目工程款暂未支付。

4、农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

5、交通运输支出(类)公路水路支出(款)行政运行(项)。年初预算为90万元,支出决算为133.45万元,完成年初预算的148.28%,决算数于年初预算数的主要原因是:单位退休人员超过在职人员30%,所以需补缴医保,该支出财政没有保障到位

6、交通运输支出(类)公路水路支出(款)一般管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

7、交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路建设(项)。年初预算为653.64万元,支出决算为1643.9万元,完成年初预算的251.5%,决算数于年初预算数的主要原因是:年中追加工程项目支出。

8、交通运输支出(类)公路水路支出(款)交通运输信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为65万元,完成年初预算的0%决算数于年初预算数的主要原因是:年中追加工程项目支出。

9、交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路和运输安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为223万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年中追加工程项目支出。

10、交通运输支出(类)公路水路支出(款)公路运输管理(项)。年初预算为30万元,支出决算为50万元,完成年初预算的166.67%,决算数于年初预算数的主要原因是:用于交通下属企业单位人员经费支出。

11、交通运输支出(类)公路水路支出(款)航道维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年中追加工程项目支出。

12、交通运输支出(类)公路水路支出(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为858.85万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年中追加工程项目支出。

13、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为643.32万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

14、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为144.56万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

15、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为146万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

16、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对成品油价格改革补贴其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

17、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

18、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为380万元,完成年初预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是:年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3578.5万元,其中:人员经费446.49万元,占基本支出的12.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费108.29万元,占基本支出的3.02%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等;资本性支出93.76万元,,占基本支出的2.62%,主要包括办公设备购置9.19万元,专用设备购置4.45万元,信息网络及软件购置更新65万元,其他资本性支出15.12万元;对企业补助1863.9万元,占基本支出的52.09%;其他支出1066.06万元,占基本支出的29.79%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为8.66万元,完成预算的54%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为3.86万元,完成预算的77.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务接待费的支出,与上年相比增加1.23万元,增加46.77%,减少的主要原因是中心工作增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元,支出决算为4.8万元,完成预算的43.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范了公务用车的次数,与上年相比减少0.8万元,减少14%,减少的主要原因是严格规范了公务用车的次数

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.86万元,占45%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.8万元,占55%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为3.86万元,全年共接待来访团组45个、来宾298人次,主要是公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为11万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.8万元主要是公车的燃料及动力、维修费、保险费、过路过桥费等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位2019年无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1)部门整体收支情况。

  2019年总收入3522.39万元其中一般公共预算财政拨款收入3522.39万元。支出总计5831.73万元,其中基本支出3578.5万元,项目支出2253.23万元。基本支出主要包括:工资福利支出432.63万元、商品和服务支出10万元、对个人和家庭补助支出13.86、资本性支出93.76万元、企业补助1863.9万元、其他支出1066.06万元,项目支出主要为农村公路建设1300万元、成品油支出943.23万元、商品和服务支出10万元。

   2)整体支出绩效目标。

围绕开放强市产业立市”发展战略,按照“互联互通、构建枢纽”的发展思路,立足“出口打通、高速连通、干线畅通、路网互通、智慧交通”的基本要求,全力推进现代化立体化交通体系建设.我们牢牢把握“交通强国”战略部署,紧盯湖南省、常德市相关政策发展机遇,积极谋划项目,主动向上争取,提早谋划我市交通项目“十四五”规划编制工作,争取确立一批重大交通建设项目挤入上级规划笼子。

   3)绩效目标完成情况。

2019年交通运输局及所属单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款3522.39万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款1300万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

   4)部门整体支出情况分析

财政拨款总支出5831.73万元,比上年983.04万元增长493.23%,其中一般公共预算财政拨款支出5831.73万元,包括上年项目资金结转支出2379.67万元。

    十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出108.29万元,比年初预算数减少12.3万元,降低10.02%。主要原因是:建立健全相关制度,严格控制经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2万元,用于召开驾驶员安全培训、交通执法等会议,人数200人,内容为驾驶员安全教育、执法工作会议;开支培训费2.5万元,用于开展执法人员培训,人数80人,内容为交通执法工作培训、国防教育、国庆文艺晚会培训费、购政治理论学习资料

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额826.92万元,其中:政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出757.96万元、政府采购服务支出68万元。授予中小企业合同金额825.96万元,占政府采购支出总额的99.88%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费


 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

津市市交通运输局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

 (一)机构、人员构成

津市市交通运输局下设办公室4个,所属事业单位5个,全部纳入2018年部门预算编制范围。内设科室室分别是综合办公室(法制办)、财务股、计划基建股、运输与安全科技股等职能科室, 所属事业单位分别是下辖县乡公路管理处(该单位已撤销人员合并到运管处)、道路运输管理处、海事处(港航管理处已合并到海事处)、交通建设质量安全监督管理所、治超站共4家事业单位。我局部门决算只包括局机关、治超站。

(二)单位主要职责

1)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2)组织拟订全市公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。

3)承担全市道路、水路运输市场监管责任。

4)承担全市水上交通安全监管责任。

5)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金和省交通运输厅下拨资金的安排意见,按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2019年财政总收入3522.39万元其中公共预算财政拨款收入3522.39万元,占总收入的100%;支出总计5831.73万元,其中基本支出3578.5万元,占支出的61.36%,项目支出2253.23元,占支出的38.64%。基本支出主要包括:工资福利支出463.63万元、商品和服务支出108.29万元、对个人和家庭补助支出13.86万元。资本性支出93.76万元,对企业补助1863.9万元,其他支出1066.06万元,项目支出主要项目支出主要为农村公路建设1300万元, 成品油价格改革对渔业的补,4.38万元, 一般行政管理事务10万元,成品油价格改革对交通运输的补贴938.85万元。

(二)部门预算收支决算情况

2019年本年收入3522.39万元,其中财政拨款收入3509.73万元,占总收入的99.64%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)12.66万元,占总收入的0.36%

2019年本年支出5831.73万元中,一般公共预算财政拨款支出5819.1万元(包括上年项目资金结转支出2379.67万元,占本年支出的99.78%。其他收入支出12.66万元,占本年支出的0.22%。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

   “三公”经费支出情况:全年三公经费支出8.66万元。其中公务用车运行维护费4.8万元,年末车辆保有量1台,比年初预算10万元下降52%,比上年3.2万元下上升50%;公务接待费支出3.86万元,比年初预算5万元下降22.8%,比上年2.63万元上升46.77%;因公出国(境)费支出0万元。三公经费支出呈上升趋势,主要原因是中心工作多

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

围绕开放强市产业立市”发展战略,按照“互联互通、构建枢纽”的发展思路,立足“出口打通、高速连通、干线畅通、路网互通、智慧交通”的基本要求,全力推进现代化立体化交通体系建设.我们牢牢把握“交通强国”战略部署,紧盯湖南省、常德市相关政策发展机遇,积极谋划项目,主动向上争取,提早谋划我市交通项目“十四五”规划编制工作,争取确立一批重大交通建设项目挤入上级规划笼子。

(二)2019年度部门绩效目标

完工一批项目:一是窑坡渡千吨级码头。该项目已于今年6月5日完成交工验收,并与深圳盐田港集团合作运营,6月28日正式开港试运营;二是S238津市新洲至棠华岳山公路建设。该项目S1标段(棠华至药山)已交工验收。S2标段(新洲至棠华)已完成前期工作,具备开工条件;

加速重点项目。目前,澧水二桥建设项目形象进度已达95%,已完成桥面第一层沥青混凝土施工,正在抓紧铺设南岸接线碎石垫层和水稳层,预计2020年1月15日前可以达到临时通车,10月前可交工验收并正式通车;

完善农村路网。自然村通水泥路、窄路加宽建设项目均已全面完成;危桥改造项目。3座农村危桥改造项目(毛里湖镇铜盆桥、白衣镇土里桥、药山镇老石堰桥)已全部完成。1座省道危桥(长山桥)建设按照2019年4月26日津市市人民政府常务会议纪要(第5次)的内容及要求,已移交到市城投公司由其组织实施;

兼顾配套项目。津市港配套建设提速。我们多次与深圳盐田港集团进行深度对接,积极向省厅、市局汇报工作,争取上级部门支持。目前,散货物流集散中心建设项目的工可报告编制已完成(审批中),正在进行施工设计、地勘工作。锚地服务区建设项目正在进行施工招投标;

抓好配合项目。一是安慈高速公路津市段。已完成拆迁安置182户,正在进行拆迁安置扫尾及施工环境协调工作;二是淞虎航道整治。我市已成功将津市马颈口至青龙窖航道整治项目纳入淞虎航道整治项目。目前,该项目正在等待省政府常务会议同意该项目工可报告;

启动公路国土空间规划和“十四五”交通规划对接。我们牢牢把握“交通强国”战略部署,紧盯湖南省、常德市相关政策发展机遇,积极谋划项目,主动向上争取,提早谋划我市交通项目“十四五”规划编制工作,争取确立一批重大交通建设项目挤入上级规划笼子。目前,公路国土空间规划已出初稿。

围绕项目抓公路养护,谋划项目促公路养护。突出服务安慈高速公路建设、市域公路清灌缝、破碎板处置等重点工作。

全力推进项目建设,完善公路基础设施。重点抓好S238.S1合同段工程续建,确保工程如期建成;白衣镇蔡家桥2019年春节前竣工通车;长山桥危桥改造项目完成立项、建成并投入使用。

四、绩效评价工作情况

 根据市委有关文件精神和要求,5月上旬,成立由财务人员、纪检监督人员、项目经办人员组成的绩效评价小组,制定方案,开展绩效评价工作,绩效评价主要采取现场核查资料、账目等方式进行,对照年初项目绩效申报方案进行分析,对取得的效果进行综合评价。

五、综合评价结果

 根据整体支出及项目支出的实际情况,2019年,我克服经费严重不足等问题,以以“十九大”精神为指导,着力抓好“三个突出”,以项目建设为总揽,大力加快基础设施建设,构筑“对内通畅,对外通达”交通新格局;以行业管理为重点,提升服务水平,维护好交通行业形势稳定;以队伍建设为抓手,打造津市交通新形象,奋力开启建设“交通强国”的新征程。确保单位大局稳定,全面完成了各项目标任务。2019年津市市交通运输局整体支出绩效自评总得分95分,评价等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

(一)水运行业平稳有序。落实水上交通安全监管职责,持续开展“强执法、防事故”“水上交通非法运输”等各项专项整治,巡航里程达1万余公里,确保了我市水上交通安全“零事故”。积极推进水路交通运输绿色发展,加大港口码头、运输船舶污染防治工作力度,坚决遏制非法砂石码头“反弹”和死灰复燃,目前我市所有非法砂石码头均已实现复绿;完成400总吨以下运输船舶生活污水处理器安装,截止目前,全市所有在籍运输船舶防污硬件设施全部配备到位。

(二)道路运输服务提升。积极开展客、货运安全专项整治,严厉打击非法营运,有效提升公共客运服务质量,全力维护道路运输市场稳定有序;主动对接省市交通部门,积极开展城乡客运一体化示范县创建工作,争创第二批省级城乡客运一体化示范县;积极落实“交通一卡通”及老年人、伤残军人乘车免费政策,目前,已完成前期摸排、成本核算,并制定了实施方案。

(三)公路治超力度不减。一是强执法。超限站内坚持24小时值守,共检测货运车辆13205台,处罚585台,缷载货物21090.28吨;高密度开展路面治超专项整治,共实施联合执法行动28次,依法查处超限超载车辆525台,合计扣分3000多分,卸载超重货物近2万吨。同时,全面推行公路治超非现场执法,在新洲镇安装不停车检测系统,共检测货运车辆24055台,立案120起,处罚66台。二是强源头。给重点监管的源头企业制作统一的公示牌、警示牌和提示牌达33块,巡察监管源头企业230人次,确保无一超限超载车辆出入厂区。三是强宣传。营造治超氛围,发放宣传资料3000余份,悬挂横幅标语30多条,在省、乡镇干线、高速出口设立宣传牌8块。

(四)安全生产常抓不懈。一是以“平安交通”创建为载体,开展“平安公路”“平安车船”“平安工地”等创建活动。二是开展道路运输安全综合整治“打非治违”“隐患清零”等专项行动,共检查企业534家次,检查车辆1752辆,打击非法违法、治理纠正违规违章行为278起。三是强化交通安全监管。全年水上安全执法检查453次,渡口渡船专项整治检查16次,检查船舶109艘次,整改隐患59起,纠正影响安全行为66起,确保了水上交通安全有序。

(五)质量监管常态规范化。强化交通在建项目施工质量安全监管责任,实施全天候跟进监控,及时发现问题并督促整改到位,推进交通工程建设领域标准化建设。从路基验收、原材料进场、现场施工、完工养护到检测验收环节,对2019年自然村通水泥路项目、窄路加宽、危桥改造项目等进行了严格质量安全监督。目前,检测试验室已建成,下一步,积极争取、筹集资金,购置相关设备和车辆,争取检测实验室早日正式运营。

(六)行政效能综合提升。梳理依申请类行政审批事项,对13项依申请类保留事项流程按要求进行优化,审批时限为法定20个工作日的,我们承诺办结时限为7个工作日;审批流程需内部流转的,我们做到一窗口办结、一站式服务,做到服务群众“最多跑一次”;简化申报资料,做到能共享、可查阅、不重复收取,去繁存简为2、3项系统必须填报资料。按要求清理53项交通部门公共服务事项,对保留的48项交通公共服务事项设定依据进行补充完善,5项不属于本单位的公共服务事项依法进行划转。

七、存在的主要问题

    1.目前,我局因水运萎缩导致我局船货代公司无法营运而关闭,龙运公司因客运市场不景气,造成企业编制人员经费严重不足且无保障

    2.交通工作中心工作多、争资任务重、争取项目难,相对工作经费缺口

    3、公路养护中心仍面临“三定方案”未定,管养体制不顺、养护经费不足且无保障、养护设备与人员配置不优的困境,行业发展内生动力不足。

 

八、有关建议

    1、组织会计人员进行政府会计制度的学习培训,规范各项收支的核算。

    2、尽快落实“三定方案”,明确建养中心职能职责

    3、从根本解决企业编制人员的基本生活保障。



 

 

 

 

 


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