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津市市工业和信息化局 2019年部门决算公开

2020-07-10 10:30 信息来源:财政局
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津市市工业和信息化局 2019年部门决算公开

目        录 

 

一、津市市工信局单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、本单位2019年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、本单位2019年部门决算情况说明

(一)关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于本单位2019年度收入决算情况说明

(三)关于本单位2019年度支出决算情况说明

(四)关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项

四、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位概况

(一)部门职能职责

1)     贯彻落实国家、省和常德市有关工业和信息化的方针政策和法律法规;起草工业和信息化领域的地方规范性文件,对相关法律法规的执行情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。

2)     拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策;研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

3)     负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作,促进企业内部物流社会化。

4)     拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。

5)     负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制并组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

6)     负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施,协调解决有关重大问题。

7)     参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策;承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8)     组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;根据国家、省统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设,促进网络资源共享;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导、协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;依法监督管理信息服务市场;推进全市信息化建设。

9)     拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。

10) 负责推动全市软件业和信息服务业的发展;组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

11)指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作,开展人才和智力对外交流与合作。

12)协管全市无线电工作。

13)负责涉改局属事业单位行政许可服务工作。

14)承办市委、市政府交办的其他事项

 (二)部门决算单位构成

津市市工信局为独立核算的行政单位,属一级预算单位,我局于2019年3月根据市机构改革要求,由原市科技工信局拆分重组为市工信局、市科技局而成。根据工作职责,编委核定,我局设内设机构9个:综合办公室(综合法规股)、政工人事股、经济运行股、投资规划股、中小企业服务股、节能与资源综合利用股、信息产业与信息化推进股、产业服务股(加挂行政审批服务办公室牌子)、军民融合股。副科级事业单位1个(市中小企业服务中心)。其他机构2个(市散墙办、市节能办)。

二、本单位2019年部门决算表格

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、本单位2019年部门决算情况说明

(一)关于本单位2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1235.8万元。总支出1031.2万元,本年度结余204.65万元。

说明:因本单位今年新成立,无上年数据比对。

(二)关于本单位2019年度收入决算情况说明

2019年度总收入1235.8万元,其中公共预算财政拨款收入1235.8万元,占全部收入的100%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)0万元,占总收入的0%。

(三)关于本单位2019年度支出决算情况说明

2019年,本单位支出1031.2万元。一般公共预算支出1031.2万元,占本年支出的100%;其他收入支出0万元,占本年支出的0%。   

说明:因本单位今年新成立,无上年数据比对。

(四)关于本单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入1235.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入1235.8万元, 财政拨款总支出1031.2万元。其中一般公共预算财政拨款支出1031.2万元。

说明:因本单位今年新成立,无上年数据对比。

(五)关于本单位2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况:一般公共预算财政拨款本年支出1031.2万元。

2.财政拨款支出决算结构情况:一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出2万元,占本年财政拨款支出的0.2%;科技支出660.62万元,占本年财政拨款支出的64.06%;文化旅游体育与传媒支出1.17万元,占本年财政拨款支出的0.11%;资源勘探信息等支出357.39万元,占本年财政拨款支出的34.66%;商品服务支出10万元,占本年财政拨款支出的0.97%。

3.财政拨款支出决算具体情况:本年支出决算数1031.2万元,其中基本支出决算数330.56万元占总支出的32.05%;项目支出决算数700.62万元占总支出的67.95%。说明:因本单位2019年3月新成立,无2019年年初预算。

(六)关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位本年基本支出决算数为330.56万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的32.05%。其中:人员经费支出212.29万元,占基本支出的64.22%;日常公用经费支出118.27万元,占基本支出的35.78%。

(七)关于本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:2019年, “三公”经费支出3.09万元。其中:公务接待支出3.09万元,没有发生因公出国(境)事务(因公出国(境)0批次,人数0人,支出0万元);公务用车购置及运行支出0万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出3.09万元。公务用车购置及运行维护费没有发生的主要原因是公车改革,取消公务用车。

 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:本年无因公出国(境)费和公务用车购置费支出、公务用车支出。年末车辆保有量0台。全年公务接待43批次,283人次。

(八)关于本单位2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算收入支出

1、   政府性基金预算收入支出决算总体情况。

2、   政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费118.27万元。(见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表)

2、政府采购支出情况。

2019年度我局政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截止2019年12月31日,我局共有车辆0辆,行政执法用车0台,一般公务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台。

4、预算绩效情况的说明。说明:因本单位2019年3月新成立,无2019年年初预算及预算绩效。

(1)部门整体收支概况:无

(2)整体支出绩效目标:无

(3)绩效目标完成情况:无

(4)部门整体支出情况分析:无

四、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

2019年度部门决算公开表格-工信局.xls


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