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津市市工业和信息化局2022年部门决算公开说明

2023-08-28 14:55 信息来源:津市市工业和信息化局
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2022年度津市市工业和信息化局部门决算 

  

 

 

第一部分 津市市工业和信息化局概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成 

第二部分 2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

 

 

 

 

 

第一部分 津市市工业和信息化局概况 

 

  

一、部门职责 

(一)贯彻落实国家、省和常德市有关工业和信息化的方针政策和法律法规;起草工业和信息化领域的地方规范性文件,对相关法律法规的执行情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。

(二)拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策;研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

(三)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作,促进企业内部物流社会化。

(四)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。

(五)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制并组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

(六)负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施,协调解决有关重大问题。

(七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策;承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(八)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;根据国家、省统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设,促进网络资源共享;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导、协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;依法监督管理信息服务市场;推进全市信息化建设。

(九)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。

(十)负责推动全市软件业和信息服务业的发展;组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

(十一)指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作,开展人才和智力对外交流与合作。

(十二)协管全市无线电工作。

(十三)负责涉改局属事业单位行政许可服务工作。

(十四)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成 

(一)内设机构设置 

津市市工业和信息化局内设机构包括:内设机构为9个,分别为综合办公室、政工人事股、投资规划股、中小企业服务股、节能与资源综合利用股、经济运行股、信息产业与信息化推进股、产业服务股、军名融合股;副科级事业单位1个,市中小企业服务中心;其他机构2个,分别为市散墙办、市节能办。本部门核定编制人数25人,2022年末实有人数24人(含提退1人)。 

(二)决算单位构成 

津市市工业和信息化局无下属单位,因此,津市市工业和信息化局2022年单位决算即津市市工业和信息化局本级。 

 

 

第二部分 2022年度部门决算表 

 

注:本部门2022年度部门决算表详见附件。 

 

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2022年度收、支总计3,865.02万元。与上一年度相比,收、支总计各减少2,609.83万元,下降40.31%。主要原因是上级对企业补助减少。

二、收入决算情况说明 

2022年度收入合计3,865.02万元,其中:财政拨款收入3,812.77万元,占98.65%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入52.26万元,占1.35%。

三、支出决算情况说明 

2022年度支出合计3,865.02万元,其中:基本支出570.3万元,占14.76%;项目支出3,294.72万元,占85.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收、支总计3,812.77万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,662.08万元,下降41.11%。主要原因是上级对企业的补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2022年度财政拨款支出3,662.77万元,占本年支出合计的94.77%。与上一年度相比,财政拨款支出减少312.08万元,下降7.85%。主要是因为对企业的补助减少。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2022年度财政拨款支出3,662.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出8.74万元,占0.24%;科学技术支出50万元,占1.37%;卫生健康支出666.6万元,占18.2%;节能环保支出909.09万元,占24.82%;资源勘探工业信息等支出1,886.92万元,占51.51%;商业服务业等支出5万元,占0.14%;粮油物资储备支出105.29万元,占2.87%;其他支出31.14万元,占0.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2022年度财政拨款支出年初预算数为489.86万元,支出决算数为3,662.77万元,完成年初预算的747.72%,其中:

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为8.74万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项) 

年初预算为0万元,支出决算为50万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为666.6万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

4、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为909.09万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

5、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)医药制造业(项) 

年初预算为0万元,支出决算为76.84万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

6、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为480万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

7、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项) 

年初预算为489.86万元,支出决算为531.38万元,完成年初预算的108.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

8、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项) 

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

9、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为370.16万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

10、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项) 

年初预算为0万元,支出决算为25万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

11、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为383.54万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

12、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

13、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项) 

年初预算为0万元,支出决算为105.29万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

14、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 

年初预算为0万元,支出决算为31.14万元,由于预算为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:因为预算没有细分到类、款、项,而决算时有依据可以细分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2022年度财政拨款基本支出568.04万元,其中:人员经费529.12万元,占基本支出的93.15%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费38.93万元,占基本支出的6.85%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.68万元,支出决算为2.68万元,完成预算的100%,其中: 

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.68万元,支出决算为2.68万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加0.23万元,增长9.39%,增长的主要原因是用于为企业向上级争资争项接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.68万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。 

2、公务接待费支出决算为2.68万元,全年共接待来访团组29个、来宾289人次,主要是用于为企业向上级争资争项发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2022年度政府性基金预算财政拨款收入150万元;年初结转和结余0万元;支出150万元,其中基本支出0万元,项目支出150万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

津市市工业和信息化局2022年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。 

十、关于机关运行经费支出说明 

2022年本部门机关运行经费38.93万元,比上年决算减少111.18万元,下降74.07%,主要原因是厉行节约,控制运行成本。

十一、一般性支出情况 

2022年度本单位支出会议费1.3万元,召开业务工作会议,人数210人,内容为企业家联谊会场地租金及餐费,业务会议餐费;开支培训费1.34万元,用于开展开展全市规模企业的企业家、企业高管、统计员召开培训班及其他专题业务培训班等培训,人数300人次,主要内容为对全市规模企业的企业家、企业高管、统计员进行轮训,对统计等各项业务进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明 

津市市工业和信息化局2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,由于总额为0,无法计算百分比,其中:授予小微企业合同金额0万元,由于总额为0,无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比因支出总额为0,无法计算百分比;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比因支出总额为0,无法计算百分比;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额因支出总额为0,无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2022年12月31日,津市市工业和信息化局共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明 

2022年我们围绕单位主要工作任务积极履职,按照预算资金管理合理有效使用财政资金,基本实现了年初既定的绩效目标,保证了财政资金的使用效益和效果。 

2022年度部门预算绩效情况说明详见第五部分绩效报告。 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

第五部分 附件 

 

津市市工业和信息化局2022年度部门整体支出绩效报告 

 

 

为加强财政支出绩效管理,提高财政资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》(湘财绩〔2020〕7号)等文件精神,我们对2022年度部门整体支出进行了绩效评价,现将评价情况报告如下: 

一、部门、单位基本情况 

1、部门职能、职责 

1)贯彻落实国家、省和常德市有关工业和信息化的方针政策和法律法规;起草工业和信息化领域的地方规范性文件,对相关法律法规的执行情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作。

2)拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划、计划及产业政策;研究提出推进工业和信息化领域产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。

3)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作,促进企业内部物流社会化。

4)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。

5)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制并组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

6)负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施,协调解决有关重大问题。

7)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策;承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8)组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;根据国家、省统一规划,协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设,促进网络资源共享;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导、协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;依法监督管理信息服务市场;推进全市信息化建设。

9)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件。

10)负责推动全市软件业和信息服务业的发展;组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

11)指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作,开展人才和智力对外交流与合作。

12)协管全市无线电工作。

13)负责涉改局属事业单位行政许可服务工作。

14)承办市委、市政府交办的其他事项。

2、部门机构设置 

内设机构为9个,分别为综合办公室、政工人事股、投资规划股、中小企业服务股、节能与资源综合利用股、经济运行股、信息产业与信息化推进股、产业服务股、军名融合股;副科级事业单位1个,市中小企业服务中心;其他机构2个,分别为市散墙办、市节能办。 

3、人员编制情况 

本部门核定编制人数25人,2022年末实有人数24人(含提退1人)。 

二、部门整体支出情况 

2022年我单位共发生支出3,865.02万元,其中:基本支出570.3万元,项目支出3,294.72万元。 

1.基本支出情况 

2022年基本支出570.3万元,其中:其他一般公共服务支出3.74万元,占基本支出的0.66%;行政运行532.04万元,占基本支出的93.29%;其他工业和信息产业监管支出34.53万元,占基本支出的6.05%。

2.项目支出情况 

2022年项目支出3,294.72万元,其中:其他一般公共服务支出5万元,占项目支出的0.15%;科技成果转化与扩散50万元,占项目支出的1.52%;其他公共卫生支出666.6万元,占项目支出的20.23%;其他污染防治支出909.09万元,占项目支出的27.59%;其他国有土地使用权出让收入安排的支出150万元,占项目支出的4.55%;医药制造业76.84万元,占项目支出的2.33%;其他制造业支出480万元,占项目支出的14.57%;行政运行50万元,占项目支出的1.52%;一般行政管理事务20万元,占项目支出的0.61%;其他工业和信息产业监管支出337.23万元,占项目支出的10.24%;中小企业发展专项25万元,占项目支出的0.76%;其他支持中小企业发展和管理支出383.54万元,占项目支出的11.64%;其他商业流通事务支出5万元,占项目支出的0.15%;应急物资储备105.29万元,占项目支出的3.2%;其他支出31.14万元,占项目支出的0.95%。

三、部门整体支出绩效情况 

1、部门整体支出绩效 

本单位整体支出绩效目标实现情况较好:1-12月全市155家规模企业完成产值379.7亿元,同比增长7.13%;入库工业税金2.5亿元(剔除留抵退税因素);工业用电量累计达到4.8亿千瓦时,同比增长7.8%。 

1.扎实推进产业发展“千百十”工程。1-12月,主特产业累计产值168.3亿元。2.有力推进新增规上企业。1-12月累计申报入规企业28家次,现新增12家。12月底提交新建新投产入规资料5家。3.稳抓安全环保护生产。深入企业开展督促安全及环保检查。4.细抓服务优环境。深入服务企业,开展“送、解、优”行动,分类化解困难问题235个。社会公众和服务对象满意度达90%以上。 

2、部分重点项目支出绩效 

本单位奋力争资争项。协助新合新成功申报湖南省省级企业技术中心2022年度评价工作。足额兑现2021年度工业经奖励资金,惠及86家企业。新培育荣迪实业等四家省级专精特新“小巨人”企业,嘉品嘉味、金湘猪鬃新获批省级企业技术中心。 

四、存在的问题及原因分析 

1.由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细,预算执行的灵活度相对较大,预算管理的指导性和管理性作用不强。2.上年结余和本年追加项目预算没有进行预算的编制,不便于对经费实行深入、细化的预算管理。 

五、下一步改进措施 

1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项;进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。 

六、其他需要说明的情况 

无。 

 

 

 

 

津市市工业和信息化局.XLS


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