政府信息公开

2020年湖南省津市市科协预算公开

2020-05-11 12:00 信息来源:科协
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第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、促进科学技术普及

2、为经济社会发展服务

3、为提高全民科学素质服务

4、为科技工作者服务

5、加强科协团体自身建设

(二)机构设置。从预算单位构成看,我单位部门预算只包括单位机关本级预算,下设办公室、会议室、主席室、副主席室。

二、部门预算单位构成

根据《津市市财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》我单位无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  93.47万元,其中,一般公共预算拨款  93.47万元,政府性基金预算拨款  0 万元,国有资本经营预算拨款  0 万元,纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加  24.61万元,主要是工资、车补、青少年科技创新大赛等经费增加。

(二)支出预算:2020年本部门支出预算 93.47万元,其中,一般公共服务 59.6万元,公共安全  0 万元,卫生与健康支出  2.12 万元,项目支出  21万元,社会保障支出6.36万元, 住房保障支出 4.39万元。支出较去年增加   24.61万元,主要原因是工资、津补贴、社会保险缴费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算  93.47 万元,其中,一般公共服务支出 59.6万元,占  63.7%;生与健康支出  2.12 万元,占2.3%;公共安全支出  0 万元,占  0  %;项目支出21万元,占22.5% ,社会保障支出 6.36万元,占6.8%, 住房保障支出 4.39万元,占4.7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数  72.47万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算  21万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中事业运行经费:科普工作经费支出18万元,主要用于科学技术支出,科普宣传等方面;青少年科技创新大赛专项经费3万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关本级,机关运行经费 2.6 万元,与上年持平。

(二)“三公”经费预算:2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为  1 万元,其中,公务接待费  1 万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2020年增加   0万元,与上年持平。

  (三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算  0 万元,拟召开  0 会议,人数  0 人,培训费预算  0 万元,拟开展   0培训,人数 0  人,内容为  0 ;拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2019年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算   0万元;工程类采购预算   0万元;服务类采购预算  0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201812月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车   0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车  0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  21万元,其中,基本支出  0 万元,项目支出  21万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

202006081605513668.xls


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